送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-27 16:20

不能这么处理了,公司开具发票对应的是要有公户流水的,建议您老板先将货款达到公户上,然后再转给老板,做借方其他应付款   贷方  银行存款

gar 追问

2018-03-27 16:29

公账收款的开发票,私账收款的不开发票

张艳老师 解答

2018-03-27 16:35

那要是这样的话,在内账核算就行了。外账用不着核算的。

gar 追问

2018-03-27 16:43

内账可以像我那样做分录吗

张艳老师 解答

2018-03-27 16:44

内账可以的

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相关问题讨论
不能这么处理了,公司开具发票对应的是要有公户流水的,建议您老板先将货款达到公户上,然后再转给老板,做借方其他应付款 贷方 银行存款
2018-03-27 16:20:46
对 报销了就是实际没付款 可以 你这样操作是对的
2019-05-28 13:44:35
一般情况下没事的
2018-11-08 09:17:15
垫付时: 借:成本 贷:其他应付款 收到时: 借:其他应付款 贷:现金
2022-03-25 19:29:03
你好,建议都用其他应付款来做。
2021-03-27 10:37:32
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