单位是中标了,项目是1200多万的,政府目前拨款360万,其余资金都是自筹的,工程是包给建筑公司做的,这边该如何进行账务处理

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于2018-03-27 16:15 发布 1389次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-27 21:24
您好,建议按以下方法设置并进行账务处理。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
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您好,建议按以下方法设置并进行账务处理。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2018-03-27 21:24:26
你好,可以的呢!
2018-12-26 19:56:57
那为什么财政部门不直接拨付申请单位,而要通过你单位过渡呢?
2017-09-07 11:41:05
老师,能帮忙解答一下吗?谢谢
2017-09-07 09:08:09
借银行存款贷其他应付款,需要还钱的做这个。
2023-09-25 16:23:38
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