情况:我公司是专卖虚拟卡的,为实体商家服务(中医馆, 问
在假设积分无实质商品兑换成本(变动成本为 0),且每张卡销售按 5000 元确认收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈亏平衡点为每月需销售 23 张卡(115000÷5000=23) 答
老师:个人借款给公司能开资金利息的发票吗姐?企业 问
您好,可以的,去税务局代开就可以,企业间的借款也可以开 答
老师,这个月取得的固定资产,要下月才能折旧入成本 问
是的,就是那样子的哈 答
老师好 新开的酒店 前期购买的床 电视剧 床单 被 问
大件的电器,家具计入固定资产,床单 被套计入周转物资-低值易耗品 答
冲红以前年度的发票,怎么做账 问
你好,这个要看具体是什么业务的发票。要看之前发票如何做的账 答

23年7月一笔服务费我直接计入管理费用,24年1月收到服务费发票,这怎么做账?
答: 借应付账款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷应付账款。
12月份有一笔汇款900元,是代理服务费,没有收到发票,凭证做错了,直接做的借:管理费用,贷:银行存款1月份收到了专用发票票,那么我1月份需要怎样做,是用以前年度损益调整这个科目调整,还是直接,借应交税费,贷管理费用呢
答: 您好, 正确的分录应该是: 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 更正:借:预付账款 贷:以前年度损益调整 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 另金额较小,直接调损益也行。谢谢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,去年有几笔账应该为管理费用服务费,当时接前任会计账时,有说收到服务费发票要冲当期收入。当朝做账时:贷:银行存款 贷:主营业务收入 红字 (收到服务费发票全额冲收入了,未冲应交税金) 但是我认为不应该冲收入,应该直接做和管理费用服务费。那我应该怎么调账呀?在2020年第一季度调怎么调?
答: 收到的费用发票做了红冲收入?

