23年7月一笔服务费我直接计入管理费用,24年1月收到服务费发票,这怎么做账?
无语的蜗牛
于2024-02-02 17:03 发布 456次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应付账款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷应付账款。
2024-02-02 17:19:17

您好,
正确的分录应该是:
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款
更正:借:预付账款 贷:以前年度损益调整 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款
另金额较小,直接调损益也行。谢谢
2020-03-09 13:18:08

都是损益科目没法跨年更正的。直接调整23年的年度报表,然后做汇算
2024-01-31 15:53:07

收到的费用发票做了红冲收入?
2020-04-18 17:44:03

金额比较小的,这样处理可以。
2024-03-22 15:34:46
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