你好老师 我想请问24年1月申报上期增值税时留存了640.19的税额 填写在增值税附加表(一)未开具发票一列 正数 2月份公司抵扣完有又留存了46.47的税额,现在申报1月在把这640.19的填写到附表一里边就显示留存了怎么办 税务不让在主表里提现留存金额
悲凉的音响
于2024-02-02 16:02 发布 327次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-02-02 16:09
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2024-02-02 16:09:00

是的
2017-04-13 12:15:09

你好,同学。
冲红,你这增值税会减少,直接是减少收入。
借 主营业务收入
应交税费 增值税
贷 XX
附加税不单独处理,你本期就减少了增值税,你附加税的计税依据自动减少的
2020-04-27 10:05:38

你好 是的 如果确实没有业务的 就是0报
2020-03-09 14:36:08

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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暖暖老师 解答
2024-02-02 16:16