- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个可以不用冲减的。
2018-03-26 11:47:24
你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项
贷应交税费待认证
只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
您好,您说的怎么结转增值税吗
2022-06-01 14:39:38
同学你好
借,营业外支出22600
贷,原材料20000
贷,应交税费一应增一销项2600
2022-04-19 15:57:36
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