1、去年11月与12月工资计提金额,与现在实际发放的金额多10万元,现在元月份计提工资时怎么处理原来多计提工资???并且分录要怎么做?请老师解答! 2、建筑施工行业的印花税是不是按发票认证金额去交纳??还是按每月实际支付货款时交纳?

梦玉婷
于2024-01-28 18:23 发布 638次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-28 18:24
您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款
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您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款
2024-01-28 18:24:20
你好,计提的时候需要工资表,你支付的时候,如果是走的公司账户的话,用银行回单来做原始凭证就可以
2022-07-19 08:17:02
要的,需要附12月的工资表的
2022-03-11 14:52:16
对,后面是需要付12月份的工资表。
2022-03-11 14:55:38
您好,红字冲回多计提分录
2022-01-04 18:49:39
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2024-01-28 18:24