1、去年11月与12月工资计提金额,与现在实际发放的金额多10万元,现在元月份计提工资时怎么处理原来多计提工资???并且分录要怎么做?请老师解答! 2、建筑施工行业的印花税是不是按发票认证金额去交纳??还是按每月实际支付货款时交纳?
梦玉婷
于2024-01-28 18:23 发布 580次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-28 18:24
您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款
相关问题讨论

您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款
2024-01-28 18:24:20

你好!
填实收资本金额(老板实交的钱)
2018-10-09 18:20:25

您好
计提工资的凭证,和发放工资的凭证可以是一份凭证
5月计提6月工资?
2019-09-06 11:09:49

您好,实在没办法也只能这样了。您的报表够呛,其他科目还好,这个都申报好几次个税了,无语了。
2017-01-14 11:29:22

一、 借:应付职工薪酬——工资 6947.53
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:其他应收款——代扣公积金
贷:银行存款
二、冲减多计提的工资费用
借:管理费用——工资 负数
借:销售费用——工资 负数
借:生产成本——直接人工 负数
贷:应付职工薪酬——工资 -1352.47
2017-10-19 17:25:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小林老师 解答
2024-01-28 18:24