送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-01-28 18:24

您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款

小林老师 解答

2024-01-28 18:24

您好,严格来说是按合同的

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相关问题讨论
您好,那您计提借成本费用,贷应付职工薪酬工资,支付借应付职工薪酬工资。贷银行存款
2024-01-28 18:24:20
你好! 填实收资本金额(老板实交的钱)
2018-10-09 18:20:25
您好 计提工资的凭证,和发放工资的凭证可以是一份凭证 5月计提6月工资?
2019-09-06 11:09:49
您好,实在没办法也只能这样了。您的报表够呛,其他科目还好,这个都申报好几次个税了,无语了。
2017-01-14 11:29:22
一、 借:应付职工薪酬——工资 6947.53 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣公积金 贷:银行存款 二、冲减多计提的工资费用 借:管理费用——工资 负数 借:销售费用——工资 负数 借:生产成本——直接人工 负数 贷:应付职工薪酬——工资 -1352.47
2017-10-19 17:25:11
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