- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,既然是新公司,怎么在公司成立之前就发生了应收,应付业务?
2018-03-24 16:26:19

你好,是同一个明细吗?
2019-05-13 16:33:36

你好,需要把其他应收款负数调整到其他应付款填写
其他应付款负数调整到其他应收款填写
2020-05-14 08:54:18

您好,注销的时候往来科目都需要转平了的
2019-06-19 12:13:33

吧差额计入 未分配利润
2017-02-17 17:11:13
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