送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-24 15:06

1本月  
借;预付账款   贷;银行存款   
下个月 
 借;管理费用等科目  贷;预付账款 
2借;管理费用等科目  贷;预付账款

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相关问题讨论
1本月 借;预付账款 贷;银行存款 下个月 借;管理费用等科目 贷;预付账款 2借;管理费用等科目 贷;预付账款
2018-03-24 15:06:46
借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用 贷;预付账款
2017-05-04 10:15:26
您好,把多计提部分红字冲回即可。发票已开,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时暂估成本处理,借;主营业务成本,贷;应付账款-暂估款。
2018-04-15 14:13:10
借;管理费用 贷;预付账款
2017-05-04 10:06:12
你好,红冲之前的,然后再做发票的,只充一部分就可以的,没有发票的继续暂估。
2023-03-10 18:01:35
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