老师好!请问一下我公司想申请科技型中小企业,请问 问
可享受研发费用加计扣除,企业所得税15% 高新企业,当地政府通常会有奖励。 答
老师,我们企业出口货物,国外没来货款,一直也没开销 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 答
我想问一下公司注销有未分配利润在哪里申报缴纳 问
您好,这个你做分红处理,申报个税 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

上个月我这边开了发票,但是没有发货,然后我做的分录是 借 应收账款 贷主营业务收入 销项税额 , 这个月才发货,现在该怎么做呀
答: 你好,当时成本也结转了吗?如果是的话,什么都不需要做。
商贸公司,目前流程是:给供应商付货款时记入预付账款,收到发票时由预付转入库存商品,没收到发票时也会有出售业务。 一般都是钱付了货也到了也出售了但是本月内进项发票还没到, 而且购入的商品除了出售也会自己使用要计入管理费用,这种情况当月怎么结转成本? 如果这样的流程不合适,应该怎么做
答: 那你这种情况就相当于是提前收到了货,但是没有收到发票嘛,那你这里的话就有两种方式的,可以考虑收到发票的时候在做那个成本的处理,还有就是可以考虑收到货的时候先暂估库存商品入库,后面收到发票,再作为附件处。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,上月购买货物,货已入库收并付款,但未收到发票,上月底已经做预估入账,这个月收到发票是不是直接红字冲销暂估入库然后按照实际的正确填写? 然后暂估入库对应货物也已经销售,未收款,未开发票,月底也已经做了发出商品处理,这个月要怎么做呢?也是红字重新做正确的就可以吗?
答: 借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷发出商品 借库存商品贷应付账款, 借发出商品贷库存商品




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2018-07-17 13:17
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