商贸公司,目前流程是:给供应商付货款时记入预付账款,收到发票时由预付转入库存商品,没收到发票时也会有出售业务。 一般都是钱付了货也到了也出售了但是本月内进项发票还没到, 而且购入的商品除了出售也会自己使用要计入管理费用,这种情况当月怎么结转成本? 如果这样的流程不合适,应该怎么做

苏门
于2022-02-27 22:01 发布 698次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-02-27 22:02
那你这种情况就相当于是提前收到了货,但是没有收到发票嘛,那你这里的话就有两种方式的,可以考虑收到发票的时候在做那个成本的处理,还有就是可以考虑收到货的时候先暂估库存商品入库,后面收到发票,再作为附件处。
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