公司于2024年1月15日在新电局申报增值税时,系统提示海关进口增值税缴款书税额比对不符,如需申报,可以提交申辩并强制申报,办税人员当时立即电话咨询贵局,但未核实是否是由于未统计进项税导致,且公司当时已成功打印出“抵扣类勾选统计结果” 的明细,显示有效抵扣税额合计月**万元,公司当即成功提交了增值税申报表,并成功扣款。 因业务需要,公司办税人员于2024年1月17日前往税务局大厅进行现场办理,经大厅工作人员进行后台核实,发现2023年12月进项税未进行统计,导致公司全部进项均不能抵扣。 需要缴纳税款或者滞纳金,请问如何处理?谢谢
腼腆的荔枝
于2024-01-21 11:01 发布 354次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-21 12:05
您好
如果单位不想缴纳税款的话 可以二月份申报的时候进项税额再勾选提交确认申请统计 然后抵减税金 但是会有滞纳金 按日万分之五
也可以现在缴纳税金 进项税额留后期勾选抵扣 但是这几天的滞纳金也要缴纳
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你好,对比认证通过了就按增值税专用发票一样申报就是了
2018-12-11 15:53:52

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你好,在增值税申报表的进项税额明细表填写申报就是了
关税的不需要填写增值税申报表的
2019-02-23 09:39:11

您好
如果单位不想缴纳税款的话 可以二月份申报的时候进项税额再勾选提交确认申请统计 然后抵减税金 但是会有滞纳金 按日万分之五
也可以现在缴纳税金 进项税额留后期勾选抵扣 但是这几天的滞纳金也要缴纳
2024-01-21 12:05:23

同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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