老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

老师,您好!这是我听的课,我 自己跟着做就是不明白。请老师指点一下错误是424
答: cmb领用人, 你没有这个名字的控件,你再看一下视频,是怎么修改的,修改的是那一个控件
本公司于2012年12月转账支付给某公司咨询费10600.会计分录借:管理费用10600贷:银行存款10600粗心大意犯了低级的错误.2013年1月收到某公司开来的咨询费增值税发票.金额10000,税额600元.本公司采用小企业会计准则此笔业务该如何处理?
答: 你好!你这个只是税费这里有一些错误。你可以借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷以前年度损益调整就看了。当然后续会有涉及到所得税的问题,也要进行调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这题是这样理解的,但跟答案不一样,往指点错误
答: 您好,您的理解是不对的,应该是按上面说的余额,结转时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,207822.13,应交税费-应交增值税-进项税额转出,304.3,贷:应交税费-应交增值税-进项税额,208126.43。





粤公网安备 44030502000945号



超超 追问
2018-03-23 14:15
笑口常开老师 解答
2018-03-23 14:22