老师 2023年汇算清缴,现在2023年的账已经扎帐了,本年利润也结转了,现在是2024年1月,如果现在收集到2023年费用发票是怎么处理?是反结账到2023年入账吗?2023年第四季财报也在电子税务局输送完毕,2023年财报是在2024年5月底之前申报,如果后面陆续收到2023年费用发票怎么处理呢?

2020拥抱更好的自己
于2024-01-16 11:40 发布 531次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-16 11:41
用以前年度损益调整来做
做到一月份就行
汇算清缴调减
相关问题讨论
用以前年度损益调整来做
做到一月份就行
汇算清缴调减
2024-01-16 11:41:19
你好,不用返回去的,你在这个月调整用利润分配来。汇算清缴纳税调整明细吧,扣除项目其他,填写税收金额。
2022-04-13 11:28:56
你好,可以,但是同时要更改12月份申报
2022-02-16 14:44:34
你好,反结账补不会影响报表
2021-01-27 11:51:07
同学你好
1.直接更正对应的分录
2.影响年度数据了
2022-05-26 14:03:44
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