本月销售的一部分未开票,已做未开票收入报了税,下 问
你好,小规模还是一般纳税人? 答
你好老师,想对去年第三季度进行一个更正申报,出现 问
你要先3,4季度同时点更正,再开始更正3季度 答
我们公司有自己的食堂,每天给员工提供三餐,每餐3元 问
1、员工月初交餐费充卡(员工自付 3 元 / 餐) 借:银行存款 / 库存现金 贷:其他应付款 — 食堂员工餐费 2、公司每月发放员工食堂补助 10 元 / 人 / 天(公司承担福利) 按月计提食堂福利费 借:管理费用 — 职工福利费 贷:应付职工薪酬 — 职工福利费 结转进食堂专用款 借:应付职工薪酬 — 职工福利费 贷:其他应付款 — 食堂经费 3、月底支付蔬菜供应商菜款(公户转账) 菜款 = 员工自费部分 %2B 公司 10 元定额补助 借:其他应付款 — 食堂员工餐费 其他应付款 — 食堂经费 贷:银行存款 4、月底食堂超支 / 结余处理 1)补助没用完,食堂有结余 留在其他应付款 — 食堂经费,下月继续滚存使用,不冲费用 2)公司 10 元标准超支了 超支部分依旧计入职工福利费,不额外纳税调整(福利费总额不超工资 14% 即可) 答
老师,接到税务局电话让自查是否符合小微企业,具体 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
行政单位或上收单位的罚款汇缴需调增吗 问
是的,那个需要做纳税调增的 答

老师您好,去年会计年末没有结转本年利润,我是在这个月补结转还是反结账到去年12月份进行补结转啊?
答: 这个月补结转就可以
老师,刚接手一本账,发现年底没有结转本年利润,那么我现在应该怎么做呢?是现在结转上年度本年利润可以吗?还是要反结账,回到上年底结转,可是我又不想动之前会计的账,怎么办 ?
答: 同学你好,如果你不想反结帐的话,可以不理,等到本年末再一起结转本年利润。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在反结账2021年7月的账目,我需要从现在的4月反结账至去年的7月,问题:1、请问反结账时,需要每月的结转损益至本年利润的那笔分录要删除吗?(例如:反结账21年12月的时候,我需要先删除结转损益的那笔分录吗?)还是直接不用管,直接去7月修正那笔分录即可!2、反结账后不影响损益的情况下,这样跨几个月反结账有什么影响吗?
答: 同学你好 1.直接更正对应的分录 2.影响年度数据了








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???? 追问
2025-05-28 17:02
宋生老师 解答
2025-05-28 17:03
???? 追问
2025-05-28 17:08
宋生老师 解答
2025-05-28 17:08