比如我司当月收到含税的原材料是10万,不含税是8万,那我做分录是:借:原材料 8万,贷:应付帐款8万,那我实际欠供应应商的货款是10万,那这样又和供应商给到的对帐单金额有差,如何处理?我老板每次看资产负债表里的应付帐款要和供应商的金额对的到,这样的话我如何处理为好,麻烦你了。回答 关注问题 (0) 送心意你好,内账的是价税不分离的,借:原材料10 贷:应付账款10万,这样才对的 。以上是老师的回答。我的问题是: 我是做的内帐,那这样原材料是含税的,做出来的资产负债表中的存货一档中的原材料就会和实际在库的不一致了,这又如何处理好?
阿华
于2018-03-21 15:24 发布 1244次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-21 15:25
你好!你实际库存也是10万。都按含税的
相关问题讨论

你好!你实际库存也是10万。都按含税的
2018-03-21 15:25:45

你好 这个有没有货物到了?预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余
2021-07-22 18:33:40

不用啊,有什么办法呢
2019-10-18 15:26:30

你好,净值对应资产负债表的所有者权益金额
2022-03-25 11:46:00

你好,同学。
要通过明细科目 的
2020-05-07 10:13:40
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宋生老师 解答
2018-03-21 16:09
阿华 追问
2018-03-21 15:29