老师,我是小规模公司,我做账的时候,计提了1900多的所得税费用,但是我在电子税务局申报企业所得税的时候,显示缴费为0,弥补以前年度亏损了,那我计提的这笔费用要怎么做账呢
楚东林
于2024-01-13 17:07 发布 476次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-13 17:09
你好
红冲就可以的借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润跨年的
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你好同学,可以扣除。是上一年A106000中的未弥补亏损。
2024-01-13 10:12:22
不是,企业所得税弥补以前年度亏损是按照当期利润实现税前扣除,从而实现亏损抵消的一种方式,与月末无关。
2023-03-21 18:37:15
你好
红冲就可以的借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润跨年的
2024-01-13 17:09:16
你好,按照2545.48来做就可以的。
2023-10-12 15:17:47
你好,你当地季度预缴的时候,能弥补之前年度亏损吗
2022-04-14 12:52:58
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