送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-01-13 17:09

你好
红冲就可以的借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润跨年的

楚东林 追问

2024-01-13 17:10

那我是应该12月底做这笔账呢,还是跨年的1月做

郭老师 解答

2024-01-13 17:12

是在12月份计提的吧,如果你能修改12月份的话,你直接删除多好。

楚东林 追问

2024-01-13 17:14

老师我是12月计提的,然后1月再电子税务局申报的时候,发现我不用交企业所得税,那我就直接删掉这张计提所得税的凭证就可以么,

郭老师 解答

2024-01-13 17:21

你好对的
是这么做的

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相关问题讨论
你好同学,可以扣除。是上一年A106000中的未弥补亏损。
2024-01-13 10:12:22
不是,企业所得税弥补以前年度亏损是按照当期利润实现税前扣除,从而实现亏损抵消的一种方式,与月末无关。
2023-03-21 18:37:15
你好 红冲就可以的借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润跨年的
2024-01-13 17:09:16
你好,按照2545.48来做就可以的。
2023-10-12 15:17:47
你好,你当地季度预缴的时候,能弥补之前年度亏损吗 
2022-04-14 12:52:58
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