送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2024-01-13 14:45

同学你好,是的,你理解正确。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:02

但是他有一部分开普票了,这部分带入在报税系统里显示的未税金额是按1%计算的,所以我的主营业务收入都按1%分离计算了,而增值税申报表里是3%计算的,这怎么回事?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:05

同学你好,这是因为有减免2%的原因。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:07

所以当月收入10万,没有超过免征额时,按3%价税分离计算主营业务收入对吗?3%税额计入营业外收入

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:12

同学你好,对的,3%税额计入营业外收入。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:34

我在账里面按3%价税分离出来的未税价是主营业务收入,也按这个数来进行增值税申报?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:34

同学你好,是的,按这个数进行申报。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:43

可我不明白增值税申报的时候已开票不含税销售额为什么是按1%价税分离,未开票部分那我按多少税率分离?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 15:46

同学你好,因为开票部分,如果超过免税金额了,要按1%缴纳增值税,所以要先按1%分离,方便计算应缴纳的增值税,未开票部分一样的处理。

勤奋的芹菜 追问

2024-01-13 15:53

那每个月做账时当月在免税销售额内要按多少税离价税分离做账?现在的政策统一按3%?如果超过额度又按多少做账?

王雁鸣老师 解答

2024-01-13 16:16

同学你好,目前统一按1%做账就行了。

上传图片  
相关问题讨论
应填写不含税金额,因为增值税本质上是加在消费者身上的,商家对客户收取的是不含税价格,所以申报增值税时,也要填写不含税金额。
2023-03-14 14:41:12
同学你好,是的,你理解正确。
2024-01-13 14:45:22
你好 1.小微企业免税销售额一般是企业填列国家规定的免税额,以前不超过45万,普票都填这里,现在只要是普票都填这里 2.未达到起征点销售额,这里一般是个体工商户这种非企业性质的纳税人填,如果是企业这里是灰色填不了,填写方式同1 3.不属于免征额度内的政策免税,例如农产品免税,如果不超过免税额度,不填这里,超过了,普票专票都填这里
2022-04-13 14:43:57
小规模纳税人的增值税申报表,1小微企业免税销售额是指小微企业营业所得,按照20%的税率计算,根据国家有关规定可以免税的;2未达起征点销售额是指小规模纳税人未达起征点的营业收入,按照3%的税率计算,根据国家有关规定可以免税;3其他免税销售额则指一些特定行业、地区或者政府政策等情况下可以得到免税待遇的收入。应当根据实际情况,准确填写这些营业收入的数额。
2023-03-21 11:58:37
你好,含税和不含税的,他两个金额是一样的,因为你的税额是零。
2022-01-18 19:19:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...