1月份计提水电10万,但实际是20万,2月份计提20万,单实际是4万,请问怎么做分录?现在收到1月份的发票了,款也是3月份付的
我是另一个你
于2018-03-21 12:15 发布 646次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-21 12:16
你好,先把之前计提的分录红字冲销,然后再根据发票做正确的分录就可以了
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你好,先把之前计提的分录红字冲销,然后再根据发票做正确的分录就可以了
2018-03-21 12:16:05

冲回来吧 借:管理费用-2.5,贷:应付职工薪酬-2.5
2017-02-05 16:10:24

你好,
加计抵减是体现在实际交税时
借,应交税费——未交增值税
贷,银行存款
贷,其他收益——加计抵减数
2020-05-20 13:49:49

你好,借应付职工薪酬,企业管理费用负数
2022-01-17 11:29:37

12月计提 借成本费用科目贷应付职工薪酬
2020-01-14 11:01:38
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我是另一个你 追问
2018-03-21 13:02
吴月柳 解答
2018-03-21 13:05