送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-03-21 08:11

个人意见,仅供参考。生产单位,购入原材料(或者商品)时:借 原材料 (或库存商品)  应交税费-应交增值税(进项)  贷:银行存款(或者应付账款等),领用原材料时: 借 生产成本-某产品   贷   原材料  ,产成品入库时:  借 库存商品-某产品  贷  生产成本-某产品,出售时:借:银行存款(或者应收账款等)  贷: 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)    同时结转成本  借:主营业务成本   贷:库存商品-某产品

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个人意见,仅供参考。生产单位,购入原材料(或者商品)时:借 原材料 (或库存商品) 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款(或者应付账款等),领用原材料时: 借 生产成本-某产品 贷 原材料 ,产成品入库时: 借 库存商品-某产品 贷 生产成本-某产品,出售时:借:银行存款(或者应收账款等) 贷: 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-某产品
2018-03-21 08:11:42
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,计提单位承担社保(个人承担不用计提)借管理费用――职工社保 贷应付职工薪酬――职工社保
2020-07-18 06:38:38
您好,分录没有问题,现在需要把制造费用再分摊到人工,比如按工时分配 二丙烯 8408.40除以3800*1824=4,036.03元 甘油= 8408.40-4,036.032=4,372.37元 所以本题 借 生产成本 -二丙烯 41552.54+4,036.03=45,588.57 生产成本-甘油45015.26+4,372.37=49,387.63 管理费用10910.10 销售费用2500 贷 应付职工薪酬 108,386.3
2019-12-27 11:37:24
主要是报税,粘贴单据,做账,检查,出具报表等
2016-05-20 20:11:03
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