送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-01-12 10:30

你好,同学
按照余额调整一笔
借管理费用
贷其他应付款,

这种情况一般是前提计提费用不足,本期补提就可以的

畅畅妈 追问

2024-01-12 10:40

老师,您看下是这样吗?摘要写什么呢?

冉老师 解答

2024-01-12 10:41

补提社保公积金,这么写

畅畅妈 追问

2024-01-12 10:55

老师,麻烦给看下平时计提、发放社保公积金工资的会计分录对吗。请看图。

冉老师 解答

2024-01-12 10:56

你好,同学,老师看了没问题的

畅畅妈 追问

2024-01-12 10:58

好的,非常感谢老师

冉老师 解答

2024-01-12 10:59

不客气,同学,祝你生活愉快

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您好,法人支付的记入到其他应付款
2023-09-12 11:03:34
你好,你之前如何做的分录?
2025-09-05 14:51:55
老师,您看下是这样吗?摘要写什么呢?
2024-01-12 10:40:11
你好;   借方缴纳多了。 下次就去工资补扣  ;  贷方多了  你们下次就去少扣工资即可     ; 去看你每个月员工的情况分析来做 
2022-01-19 09:24:07
替员工代扣代缴的部分就是计入其他应收款账款-社保/公积金。没有错的。等发工资的时候,从员工工资里扣下来,就把这个冲了。
2020-02-29 22:12:18
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