收400元维护费,向上级单位转360元,剩40元是我们赚 问
您好,借银行存款 400 贷其他应付款360 主营业务收入40 答
收到一张专票,支付对方租赁费 做账:租赁负债--租赁 问
你好 ; 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用 贷:租赁负债——租赁付款额 答
我公司购入原材料,组装成装配式围挡用于租赁具体 问
借原材料贷,银行 借在建工程贷原材料。 答
老师公司刚刚注册,目前还没有员工,就只有法人在公 问
收入里填写应发工资。 答
老师,你好!工商年审里面的本期实际缴费金额是填单 问
不是,这个填的是单位部分 答
老师,计提的会计分录:借:管理费用-残保金,贷:应交税费-残疾人就业保险金,发放时:借:应交税费-残疾人就业保险金,贷:银行存款,计提时贷方不用“其他应付款”可以吗?
答: 你应交税费-残疾人就业保险金就是你的负债,缴纳的时候,冲平也是一样的,可以不用其他应付款
员工购办公材料500元,其中增值税85,款没有付,我们先做了其他应付款处理,税额做待抵扣处理,但月底认证此张发票是没有通过,要冲回之前的税额,冲回的这部份部税额的会计分录怎样做? 之前的会计分录:借:管理费用 500 应交税费--进项税额-待抵扣 85 贷:其他应付款-XX 585
答: 您好!借管理费用85 贷:应交税费--进项税额-待抵扣 85
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一批业务是银行扣款,扣的是:公司员工的社保。会计分录 是这样做的:借:其他应付款--个人社保, 管理费用-社保费; 贷:银行存款。 这笔分录 对吗?本人对 :借:其他应付款-个人社保 存在疑问,我理解 的是:借:其他应收款-个人社保
答: 银行扣款缴纳社保的分录为 借:其他应付款--个人社保, 应付职工薪酬-社保费; 贷:银行存款 规范的科目是用其他应付款--个人社保, 但是实务中老会计还是喜欢用其他应收款--个人社保,其实没有本质上的区别的。