老师 您好 我们是制造业,也是高新技术企业,23年12月利润总额 22,07.38万元;其中研发费用4835.56万元,怎么计算研发加计扣除享受的减免税额是多少?享受高企所得税减免额是多少?
斗志昂扬的大山
于2024-01-10 14:17 发布 597次浏览
- 送心意
诺言老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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同学你好,减免税额的,高新技术企业,如果是国高,企业所得税是按15%税率去核算,
研发加计扣除的,是在算扣除时,比如研发费用是100,扣掉100后,还可以再扣75,这两个不影响的;
该加计扣除的,就扣除,到后面利润数据确定后,再去乘以15%的企业所得税率去缴税,
2022-03-21 17:31:41

加计扣除减免税金额应该填写申报加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75% 高新技术企业减免税金额应该填写你们利润总额*10%,因为政策所得税税率是25%,高新技术企业是15%,相当于减免了10%。
2022-01-13 14:37:33

你好,研发费用加计扣除,可以减免的税额=4835.56*15%=725.334
2024-01-10 14:23:15

你好
研发费用是525万,那么加计扣除是525*0.75
2022-02-18 16:21:54

第一个你的税率是25%的话正确
第二个应纳税所得额,还需要扣除加计扣除
第三个是应纳税所得额×(25%-实际税率
2025-08-18 14:20:43
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