某公司是一家高新技术企业,2021年营业利润1200万元,发生研发费用1000万元,当年无其他纳税调整额,则该公司2021年研发费用加计扣除所得所得税减免 为1000*15%=150万元吗?高新技术企业所得税减免额为(1200-1000)*15%*=30万元?
嘻嘻
于2022-02-23 16:48 发布 2277次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
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同学你好,研发费用按175%加计扣除,1000万*175%=1750万,利润1200万,再减掉750万,450万*15%=67.50万
2022-02-23 16:52:07

你好
研发费用是525万,那么加计扣除是525*0.75
2022-02-18 16:21:54

您好,是的 减免的所得税额是这么多的
2019-05-08 20:56:47

您好,应纳税所得额乘以10%
2022-02-23 14:24:16

企业因加计扣除享受的所得税减免为10万25%=2.5万(因普通企业税率为25%)。高企政策享受的减免为(100万-10万)(25%-15%)=9万。总减免为2.5万+9万=11.5万。因此,企业因加计扣除和高企政策享受的总所得税减免金额为11.5万元。
2024-02-28 21:36:06
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