老师,请问,我9月份的时候支付了一笔租金,当时说没发票,我就以收据入账做了费用,报税也报了,但是12月的时候支付另一笔租金的时候又说可以开票了,就跟之前那笔开一起了,这个我要怎么做账?9月份那笔还要改吗?
个性的金鱼
于2024-01-09 15:13 发布 307次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2024-01-09 15:15
同学你好,9月不需要改了,12月根据发票,直接做账处理,借:管理费用-租赁费等科目(12月支付部分),管理费用-租赁费等科目(9月支付部分),管理费用-租赁费等科目(9月支付部分),负数,贷:银行存款,(12月支付部分)。
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同学,你好
一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19

你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50

虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09

您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16

需要入库单或者对方的送货单
2024-07-11 16:50:52
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个性的金鱼 追问
2024-01-09 15:42
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2024-01-09 16:31