老师,请问,我9月份的时候支付了一笔租金,当时说没发票,我就以收据入账做了费用,报税也报了,但是12月的时候支付另一笔租金的时候又说可以开票了,就跟之前那笔开一起了,这个我要怎么做账?9月份那笔还要改吗?

个性的金鱼
于2024-01-09 15:13 发布 473次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2024-01-09 15:15
同学你好,9月不需要改了,12月根据发票,直接做账处理,借:管理费用-租赁费等科目(12月支付部分),管理费用-租赁费等科目(9月支付部分),管理费用-租赁费等科目(9月支付部分),负数,贷:银行存款,(12月支付部分)。
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你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学,你好
一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,就是以单位送货单为依据
2018-10-22 08:35:22
一般大家说的暂估入账就是指的是原材料或库存商品采购因为货到发票未到的暂估入库的情况。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
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2024-01-09 15:42
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2024-01-09 16:31