应交税费的三级明细科目月底怎么结平啊?比如说不该抵扣的进项税额转去,是借应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 那接下来怎么给进项税额转出的结平呢?

东至三骏财务
于2018-03-18 20:59 发布 964次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-18 21:08
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出进项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
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您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出进项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
2018-03-18 21:08:29
老师,我上年增值税没有做上面步骤的结转,今年3月份补做上面分录结平可以么
2016-03-09 16:02:09
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
是的所有的进项和销项最后都要结转到未交增值税科目,只通过这一个科目进行反应核算。
2019-01-11 15:22:28
你好,你有进项转出吗?没有不用结转,结转增值税就可以
2018-12-04 14:27:30
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2018-03-19 10:10
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2018-03-19 10:12