董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

对公转给员工的报销款要先做其他应收款吗,还是直接做借管理费用贷银行存款
答: 你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做
答: 你好!这个属于费用会计处理,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司之前汇了5万给项目经理用于项目的琐碎开销,做的分录是 借:其他应收款-某某 5万 贷:银行存款5万, 后期每月会拿发票来报销,这个月是1万,这个时候我们是做,借:管理费用-相关明细 1万 贷:其他应收款-某某1万,可以吗?是否合规?
答: 你好,分录没有错,就是这样做










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