送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-01-06 09:01

您好,我们就按扣减后的金额入账
(计提工资)借:管理费用-工资  7400           贷:应付职工薪酬-应计工资  7400

一笑而过 追问

2024-01-06 09:07

应发工资8900元,减去借款的1500元,实发工资7400元呢,就不是按扣减后的金额入帐了吧

廖君老师 解答

2024-01-06 09:11

您好,是的,
(计提工资)借:管理费用-工资8900 贷:应付职工薪酬-应计工资 8900
借:应付职工薪酬-应计工资 8900   贷:银行  7400   其他应收款  1500

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应发工资8900元,减去借款的1500元,实发工资7400元呢,就不是按扣减后的金额入帐了吧
2024-01-06 09:07:23
谢谢
2018-07-01 12:51:17
借;管理费用等科目 2700 贷;应付职工薪酬 2700
2016-03-04 13:54:58
计提工资时,借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬—工资 2000 发放工资时,借:应付职工薪酬—工资 2000 贷:银行存款 1500 其他应收款—个人住房公积金 500
2018-10-17 11:16:27
能帮我把我发的金额套上公式吗?不怎么会做
2021-12-15 10:13:09
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