老师,像股东借款一直未还,年底未还,为什么可能会按 问
同学,你好 财税〔2003〕158号文第二条 答
公司因经营周转,法人借款给公司,这种情况给法人多 问
同学,你好 一般和银行利息一样就行 答
老师好,请问,我们是投标方,但由我们支付甲方与代理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,就是借款个人,需要还款,那些挂报销其他应付款- 问
同学,你好 是的,也要冲 答
老师,我们单位需要缴纳电费,但是发票和收据都开不 问
需要对方开分割单做账 答

公司采用预付款充值形式,实际给的预付款是2万,拿的是2万2的货,内账应该怎么体现
答: 借:库存商品 2.2 预付账款 2 贷:营业外收入
我公司购买原材料采用了预付款的方式进行采购,如果我预付了5万实际货款是7万,剩下的2万可不可以直接做应付账款 1.预付货款时借:预付账款 贷:银行存款2.材料验收入库时借:原材料应交税费-应交增值税贷:预付账款 应付账款3.补付货款时借:应付账款贷:银行存款
答: 最后一步的分录要借记预付账款,这个是一预到底的原则。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一月份给对方打货款2万元,对方实际发货3万元。我方实际欠对方1万元,已挂应付账款。二月份又打预付账款共计五万元,但供应商的名字不同,实则一家,发货后还欠我方2万元,帐本上又有预付账款又有应付账款,应怎样做帐?
答: 你好,都在应付账款下核算就可以。统一在一个科目下核算。
老师,我们汽修厂收到客户2万的预付维修款,(汽修厂预收账款不多),会计分录:借:银行存款 2万贷:应收账款 2万现在实际维修费用1.5 万会计分录该怎么做?
采用预付款方式购买商品,合同价为10万元,先预付2万元,收到货物时又付8万元,收到货时是(不考虑税)借:库存商品 10 贷:预付账款 10还是,借:库存商品10 贷:预付账款 2 银行存款 8为什么?
企业采用预存款项的方式来缴纳电费,每月有实际支出电费的增专票,比如预存2万,实际本月发票金额是1万,做账的时候金额为发票金额1万,但是银行存款回单是预存的金额2万,应该如何做账?





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