企业采用预存款项的方式来缴纳电费,每月有实际支出电费的增专票,比如预存2万,实际本月发票金额是1万,做账的时候金额为发票金额1万,但是银行存款回单是预存的金额2万,应该如何做账?

曹亲亲
于2019-02-27 13:14 发布 1272次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,存电费借:预付账款
dai :银行存款
收到发票
借:制造费用
贷:预收行款
挂账就可以,供电所都是预收
2019-02-27 13:31:55
你好,我的建议:按照发票金额来:借:管理费用 贷:银行存款 其他应付款
2021-12-08 10:32:23
同学你好
这个按照实际汇款金额来
2021-12-09 09:13:33
你好,分录正确。
2019-03-30 21:29:04
不建议你这样做,因为你前后两个钱,都是缴纳电费的,性质是一样的,那个其他应付款变成预付账款会比较容易核算
2020-05-01 16:01:09
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