- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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根据应付职工薪酬科目余额填列即可
2018-03-15 11:06:42

您好,应付职工薪酬披露里的工资余额,不是应付职工薪酬的余额,而是应付职工薪酬-工资明细科目的余额。
2018-04-19 11:11:09

应付职工薪酬--职工工资贷方发生额
2022-04-28 14:18:00

是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50

您好,您这是发了工资,为什么不分配,而且应该是所属期的就应该计入对应的所属期的成本费用,不分配的话,就表示您的利润有虚增的,金额是多少
2019-07-18 12:08:09
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