老师,请问下,进项税额转出的分录,怎么写 ,我原来的分录做的借方:工程施工-装卸费42944.08 进项税2576.64 应付账款45520.72 ,这笔进项税额转出的分录怎么写呢

曲不凡
于2024-01-03 10:41 发布 734次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-03 10:41
您好
借:工程施工-装卸费2576.64
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出2576.64
相关问题讨论
您好
借:工程施工-装卸费2576.64
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出2576.64
2024-01-03 10:41:58
借应付账款贷营业外收入可以抵扣的,这个需要由对方放弃债权的证明。
2024-04-29 18:24:51
学员:借业务招待费进项税额,可以用来抵扣其他应付款,抵扣的税额可以转出到专项预提账户,贷方科目需要借“进项税额转出”科目,贷方科目科目为“进项税额”。
2023-03-08 18:16:33
你好同学
属于分公司购的货物,由供应商把发票红冲后开给分公司。
2022-10-10 18:54:32
你好
0.98➕0.02)*9%
安这个抵扣的
2022-10-06 08:52:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



曲不凡 追问
2024-01-03 13:26
bamboo老师 解答
2024-01-03 13:47