民办学校,给老师发的招生提成,以什么形式,又怎么做 问
工资 其他费用工资 答
各位老师,请问下这个资产负债表是否存在风险点,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,25年税务系统里的费用发票,目前也没有员工拿 问
你好 等26年报销再入账 答
公司注销,固定资产报废,怎么做账务处理呢?分录怎么 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款 问
你好,可以的,但是跨年了 答

老师好!对于企业,财政拨入研发经费后,借:银行存款,贷:应付专项款-XXX,支出经费时(费用化支出),借:研发支出-XX,贷:银行存款,月末结账,借:管理费用-研究费用,贷:研发支出-XX。那么项目完成后,费用化支出怎么记账(没有项目结余)?借方:专项应付款-XX,贷方怎么记
答: 你这个研发项目没有资本化的吗?
以银行存款600000元支付本期研究与开发费用,其中研究支出400000元,开发支出200000元,并申请形成一项专利。
答: 你好 借;研发支出——资本化支出200000 研发支出——费用化支出 400000 贷;银行存款 借;管理费用 400000,贷;研发支出——费用化支出 400000 借;无形资产 200000,贷;研发支出——资本化支出200000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,我请教一下,企业收到拨入的产品研究开发专项资金时:借:银行存款 贷:专项应付款;领用材料用于研发时 借:研发支出 贷:原材料 ;发生费用时:借:研发支出 贷:现金;形成无形资产:借:无形资产 贷:研发支出 未形成借:管理费用 贷:研发支出 那专项应付款这个科目怎么做平?
答: 您好,如果想平衡的话,借;管理费用,负数,借;专项应付款,正数。









粤公网安备 44030502000945号



郭老师 解答
2024-01-03 09:46
包容的自行车 追问
2024-01-03 09:48
郭老师 解答
2024-01-03 09:49