我们是施工企业,工程今年2月已经决算,现在按合同总包方付给我们95%工程款,我们还没开发票,剩余5%1年后才付,我想请教下我现在怎么做分录呢?
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于2018-03-14 15:13 发布 920次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-03-14 15:13
借:工程施工贷:银行存款,应付账款
相关问题讨论

借:工程施工贷:银行存款,应付账款
2018-03-14 15:13:55

借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-06-03 10:03:41

您好
收款的时候
借:银行存款
贷:预收账款
开具发票
借:预收账款
贷;主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:工程施工
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
次月缴纳税款
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-12-28 17:42:54

借:劳务成本
贷:银行存款等
2018-10-16 14:52:45

你好!你们总承包方给发包方开票,借:应收账款/银行存款贷:工程结算/主营业务收入 、 销项税额
分包方给你们票,借:工程施工-合同成本-劳务费、进项税额 贷:应付账款/预付账款/银行存款。
2019-05-21 15:00:34
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