我们公司早些年开具了一张销售发票,但是销售员遗失了,导致对方单位一直未入账,我单位账上就一直挂着这笔应收账款,现在想处理,请问老师应该怎么做这笔分录比较合适呢

赵敏
于2018-03-14 14:25 发布 915次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-14 14:26
您好!你们是打算怎么处理呢?他给钱给你们?还是不给?还是再开?
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您好!你们是打算怎么处理呢?他给钱给你们?还是不给?还是再开?
2018-03-14 14:26:14
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!你当现金收到算了。
2019-08-28 16:06:43
那您也需要对应冲减以前年度的成本
2020-07-02 20:44:54
找出对应的资料(证明款项已收)来进行调整账
2018-12-18 16:54:20
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