老师,这个怎么确定要不要申报? 问
你好,这个没有关联业务的话是不需要填写的 答
老师,麻烦问一下我们跟甲方签了一个保安保洁外包 问
你好,开劳务派遣的,你们合同修改一下,需要签订劳务合同 然后选择差额开票,税率5%加税合计是20800 扣除项目填写16500 你的税额就等于20800-16500)÷1.05×5%。 答
你好老师,企业收到商业承兑汇票,票面金额5000元,票 问
你好,你把这个财务费用改成负数49。 答
自产的产品,有的是作为开发客户做测试用的(相当于 问
你好,可以作为样品费用计入研发支出 答
请问母公司想把分子公司的一个分公司变成自己的 问
你好,股权转让,然后变更 答
您好,小微企业 23 年利润盈利,申报企业所得税填报弥补以前年度损益,账面需要做些什么分录?
答: 你好,弥补以前年度亏损,是不需要单独特地 做分录的
您好老师,请问下这个月小微企业报企业所得税的时候,有利润,可以递减以前年度亏损吗?或者可以延迟交税吗?如果可以延迟交税,要怎么办理
答: 你好,可以的,可以弥补亏损, 没有延期缴税的政策。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,去年成立的公司,费用没有入账,今年通过以前年度损益调整做到今年,这笔费用可以在今年减掉之后算企业所得税吗?税务去年是企业所得税是0申报的,今年报表怎么改
答: 你好。可以的,学员。你直接在今年汇算清缴更改今年的即可,