送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-12-25 15:16

借:应交税费 
贷:其他收益

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 15:23

其他收益是营业外收入科目吗?
另外,目前我们只涉及计提,不涉及抵扣,如果说该政策结束了,那我计提的这部分怎么账务处理呢?谢谢

刘艳红老师 解答

2023-12-25 15:26

是的,这个就是营业外收入,政策结束,计提的转到营业外收入

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 15:31

那现在计提入的:其他收益,好像没有这个科目啊。政策结束,计提的这部分是转营业外收入,但实际不会收到这部分收入啊

刘艳红老师 解答

2023-12-25 15:32

但实际是减少了增值税呀,

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 15:36

哦,明白了,那如果我每个月计提到时候就直接进的营业外收入,政策结束后就不需要再做处理是吗?

刘艳红老师 解答

2023-12-25 15:37

是的, 是的, 就是这样的

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 15:38

好的,谢谢老师

刘艳红老师 解答

2023-12-25 15:40

不客气,很高兴帮您

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 15:46

老师,我再问一下,如果说不涉及抵减,要怎么操作呢?

刘艳红老师 解答

2023-12-25 15:46

没有抵税,就不用加计了

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 15:48

不用做账务处理吗?

刘艳红老师 解答

2023-12-25 15:52

是的,没有加计就不用做账务处理

地瓜①号*〆 追问

2023-12-25 16:30

谢谢老师的答复

刘艳红老师 解答

2023-12-25 16:44

不客气,很高兴帮您

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借:应交税费 贷:其他收益
2023-12-25 15:16:59
借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者其他收益 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
2022-03-08 14:30:28
您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-09 16:32:55
加计抵减分录是指在结账分录中,将账户余额增加或减少的分录,可以通过财务报表中的账户余额来调整账户余额。加计抵减分录在结账分录中的录入方式是:金额、账户、摘要和备注。
2023-03-07 17:29:41
借,应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入。
2022-01-08 13:17:51
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