送心意

小易老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-03-12 10:51

老师,这个库存材料1000我当月预估时就应该当月结转到成本吧???现在怎么库存商品-材料有一个余额1000,我发票到是20000,那我该这个月怎么做分录呀?怎么才能把这1000材料费库存商品给冲掉呢??? 
刚才上面的分录,如果我再做个红字的 冲销上月成本的1000,那库存商品-材料1000 还是冲不掉呀

小易老师 解答

2018-03-12 11:31

您好,看了您的问题,按正常的思路,上个月收到产品未收到发票,暂估入库,借:库存商品,贷应付账款-暂估-1000,如果上月这批库存商品确实销售出去了,那你就按你们的成本价结转销售成本。本月收到发票,冲掉上月的暂估,借:应付账款-暂估1000,贷:库存商品 1000,同时登记正确的,借:库存商品 20000,贷银行存款20000.本月结转成本时,要看本月实际销售了多少,比如本月销售了500,那么结转成本的时候就要注意了,要扣除掉上月已经结转的成本,可能本月实际结转的成本只有300,保证库存商品账实一致。

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你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
你好,只是一个暂估的库存商品-材料,最好用单独的原材料科目核算,是的,只有库存商品卖出去了才结转到主营成本
2018-03-12 15:11:35
你好 收到发票多少的
2020-04-10 18:25:09
老师,这个库存材料1000我当月预估时就应该当月结转到成本吧???现在怎么库存商品-材料有一个余额1000,我发票到是20000,那我该这个月怎么做分录呀?怎么才能把这1000材料费库存商品给冲掉呢??? 刚才上面的分录,如果我再做个红字的 冲销上月成本的1000,那库存商品-材料1000 还是冲不掉呀
2018-03-12 10:51:37
你好,后期发票到了红冲之前的暂估,然后再做发票的
2022-09-05 08:40:42
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