上月暂估材料费1000,这个月实际发票到是20000,那 我这个月冲销上月1000,借:-库存商品-1000,贷:应付帐款-暂估 -1000再做一笔:借:库存商 20000,贷:现金20000,结转成本时,我做:借:主营成本2000?还是19000???我点胡涂了。如果我结转20000成本这个月,那上个月不是已经做成本1000了吗??是不是还要做一笔冲销成本的1000的分录??????急
半城烟沙
于2018-03-12 10:42 发布 694次浏览
- 送心意
小易老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-03-12 10:51
老师,这个库存材料1000我当月预估时就应该当月结转到成本吧???现在怎么库存商品-材料有一个余额1000,我发票到是20000,那我该这个月怎么做分录呀?怎么才能把这1000材料费库存商品给冲掉呢???
刚才上面的分录,如果我再做个红字的 冲销上月成本的1000,那库存商品-材料1000 还是冲不掉呀
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你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01

你好,只是一个暂估的库存商品-材料,最好用单独的原材料科目核算,是的,只有库存商品卖出去了才结转到主营成本
2018-03-12 15:11:35

你好
收到发票多少的
2020-04-10 18:25:09

老师,这个库存材料1000我当月预估时就应该当月结转到成本吧???现在怎么库存商品-材料有一个余额1000,我发票到是20000,那我该这个月怎么做分录呀?怎么才能把这1000材料费库存商品给冲掉呢???
刚才上面的分录,如果我再做个红字的 冲销上月成本的1000,那库存商品-材料1000 还是冲不掉呀
2018-03-12 10:51:37

你好,后期发票到了红冲之前的暂估,然后再做发票的
2022-09-05 08:40:42
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小易老师 解答
2018-03-12 11:31