老师,别家公司给我们开了增值税专用发票,我们是一般纳税人,但是我们是免税行业,不用进项抵扣,那这张专票我做账的时候是不是直接全部入主营业务成本
????
于2023-12-21 10:58 发布 270次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-21 10:59
对,这张就直接价税合计计入到成本就可以了
相关问题讨论
对,这张就直接价税合计计入到成本就可以了
2023-12-21 10:59:05
1、以2018年为基期,2019年最少需要确认的收入金额是:141554.25*(1%2B6%)=150047.51元
2、以2018年为基期,2019年最大需要确认的收入是:141554.25*(1%2B10%)=155709.68元;
3、由于2019年主营业务收入为150441.28元,大于150047.51元,小于155709.68元,符合该地区该行业评估主要预警指标:主营业务收入变动率上限10%、下限6%。
4、不会在金税三期系统中进行预警,不存在纳税疑点,属于正常申报值。
2022-11-16 18:12:17
您好,直接价税合计计入成本或费用
2024-08-11 15:21:25
你好,题目要求做什么
2022-03-29 16:06:38
同学你好
使用成本法核定扣除时,这个主营业务成本在计算进项税以前是含进项税的。所以要换算。
2022-10-24 18:19:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



???? 追问
2023-12-21 11:03
东老师 解答
2023-12-21 11:04