老师,预付款收不回来票,怎么做账务处理

2020拥抱更好的自己
于2023-12-21 01:02 发布 690次浏览
- 送心意
小艾1
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-12-21 01:09
你好,冲掉预付款科目
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你好,冲掉预付款科目
2023-12-21 01:09:58
你好,借:坏账准备,贷:预付账款-公司名称
2023-12-21 09:57:08
你好!你收到货了,就按送货单先入账。汇算请教调增
2024-07-16 16:08:17
同学你好
计入营业外支出
2023-10-09 13:43:29
同学
你好,
、可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可,分录如下:1、付出款项,未收到发票:借:预付账款贷:银行存款2待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如劳务费可计入管理费用:借:管理费用-劳务费贷:预付账款二、如果确定收不到发票借:应付账款-劳务-未开票贷:银行存款
2023-02-15 11:39:23
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2023-12-21 09:44
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2023-12-21 11:43