老师,您好!我公司是小规模建筑公司。我司给对方公司开具3个点的人工费专票,但对方公司回款却打在工人工资卡上,且这些工人是我司员工却在另一个公司申报的工资。我该怎么做账?谢谢
苏菲的世界
于2023-12-19 09:44 发布 216次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-19 09:48
同学,你好
借:工程施工-劳务费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:应收账款
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这个的话,肯定是要开票的。
2019-10-24 17:33:06

这个一般不能的,增加经营范围,可以的
2018-08-24 12:37:34

你好 你开票出去的话 你就做 收入处理 。 然后产生的费用 或者 税费正常做成本去核算
2021-08-18 09:35:01

同学,你好
借:工程施工-劳务费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:应收账款
2023-12-19 09:48:42

同学你好
计入工程施工就可以了
2023-06-08 09:36:44
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苏菲的世界 追问
2023-12-19 14:58
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2023-12-19 14:59