送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-09 10:58

这个视同支付给公司报酬即可

Subsequently 追问

2018-03-09 10:59

那具体分录要怎么做

袁老师 解答

2018-03-09 12:22

借:生产成本贷:银行存款

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这个视同支付给公司报酬即可
2018-03-09 10:58:25
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,付款时,借;其他应收款-承包组,贷:现金或者银行存款。收到发票后,借:原材料或者生产成本-材料费,贷;其他应收款-承包组。支付工资时,借:生产成本-工资,贷:现金或者银行存款。
2018-03-21 22:54:15
开具安装服务发票给承包方 确认收入:借 “应收账款 - 承包方”,贷 “主营业务收入” 和 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。 记录成本:借 “主营业务成本 - 人工成本”,贷 “应付账款 - 总包方”。 总包方支付人工费时 冲减负债:借 “应付账款 - 总包方”,贷 “应收账款 - 总包方”。 借 “应付职工薪酬 - 工资”,贷 “应收账款 - 总包方”
2024-12-16 10:51:55
你好,根据劳务分包给你们开具的劳务费入账,借工程,合同成本人工费贷应付账款
2019-05-12 16:20:17
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