老师 请问 我们产品是承包给人做的 但我们需要给承包的人员发工资 这个要怎么做账务处理
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于2018-03-09 10:57 发布 589次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-03-09 10:58
这个视同支付给公司报酬即可
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这个视同支付给公司报酬即可
2018-03-09 10:58:25

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,付款时,借;其他应收款-承包组,贷:现金或者银行存款。收到发票后,借:原材料或者生产成本-材料费,贷;其他应收款-承包组。支付工资时,借:生产成本-工资,贷:现金或者银行存款。
2018-03-21 22:54:15

开具安装服务发票给承包方
确认收入:借 “应收账款 - 承包方”,贷 “主营业务收入” 和 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。
记录成本:借 “主营业务成本 - 人工成本”,贷 “应付账款 - 总包方”。
总包方支付人工费时
冲减负债:借 “应付账款 - 总包方”,贷 “应收账款 - 总包方”。
借 “应付职工薪酬 - 工资”,贷 “应收账款 - 总包方”
2024-12-16 10:51:55

你好,根据劳务分包给你们开具的劳务费入账,借工程,合同成本人工费贷应付账款
2019-05-12 16:20:17
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2018-03-09 10:59
袁老师 解答
2018-03-09 12:22