请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答
老师,请上年在职职工工资总额怎样填? 问
同学你好 填写年度工资 答
老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
公司从国外进口一批货由于汇率的关系 收到海关进 问
你好,按照我们实际支付金额%2B关税做成本核算,不用管差额 答
员工12月离职,12月发放11月工资,同时提前结算12月 问
您好,员工上月在原公司和新公司的工资都需申报,基本减除费用5000元/月只能由一家公司扣除(不可两家同时扣,以前可以,现在不行了,税务调整了),全年累计不超60000元,次年汇算多退少补;个税系统按企业如实申报的数据计算即正确;原公司在申报员工上月工资个税时,将其状态改为非正常并填写12号离职日期,后续若补发工资先改回正常,申报后再改非正常; 计提工资借管理费用等1000贷应付职工薪酬—工资1000,代扣个税借应付职工薪酬—工资30贷应交税费——应交个人所得税30,发放工资借应付职工薪酬—工资970贷银行存款970,缴纳个税借应交税费—应交个人所得税30贷银行存款30。 答

就是有让对方公司有开货款发票到本公司,但是付款的时候是法人付款到对方公司的私人购买的货物,并不是法人把货款转到对方公司的,这种怎么做账呢?但是实际是购买的货,付的货款,只是本公司是法人私账付出去的,付给对方公司私人账户的,并不是付给对方公司公章的,但是对方公司把发票开过来了,应该用什么做账呢?
答: 你好,借库存现金 贷其他应付款 -法人 付给对方 借应付账款 贷库存现金
需要转给私人账户几万元,公账直接转私,对方退回,不敢接,该怎么继续转对方私账,怎么备注?
答: 你好,这个具体的是转的什么业务。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我想问别的公司打款到我们公账上,但是我们老板想把这个钱转到自己的私人账户上,这个该怎么做呢,能把公司的钱打在别人公司,然后再由别的公司转到我们老板的私账上吗?
答: 你好 别人打款到公户是货款吗?





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风中飘风 追问
2023-12-15 14:38
家权老师 解答
2023-12-15 14:40
风中飘风 追问
2023-12-15 14:56
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2023-12-15 14:58