老师,没有收入印花税还用申报吗 问
有进货还是的申报 答
老师你好!2022年年度纳税申报表研发费用加计扣除A 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,有一个研发废料的收入,对应的其他业务成本,借: 问
你好开始领用计入了那个就冲哪个? 答
24年开票税率错了、税局要求红冲发票重开、增值 问
借:未分配利润 借:税金及附加 贷:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-应交城建税等附加 答
老师,如果第一季度,1月份没有收入,就是当年。那营业 问
是的,本期金额不用填写 答

老师,我想问下 往年的金税服务费调整,借应交税金减免税 贷以前年度调整 这个以前年度调整还需要结转到本年利润吗?去年的金税服务费 今年还可以按上面那样调整过来抵税吗
答: 需要结转到本年利润的,可以的
企业以前年度有减免税款贷方余额,现在应该怎么冲回?是转到本年利润里面去吗
答: 你好! 第二个分录改一下 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我在21年收到老板给来的一笔差旅费,这比差旅费是19年的,老板忘了拿来报了。金额6万,还有进项税1000元,总共61000。挂以前年度损益,还要冲减应交税费,和本年利润,那个进项税怎么处理,能一步步把分录做出来不
答: 同学好 进行税票直接认证就可以








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