老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

T3中的预收账款红字怎么操作? 借 销售费用 贷预收账款
答: 你好,发生费用没有付款应当计入应付账款贷方而不是预收账款贷方的
你好!请问一下,上月,我收到款时做预收账款,借:银行存款,贷:预收账款。月底根据开局发票多少结转收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税。这个月其中有退费,借:银行存款(红字),贷:预收账款(红字)。开局红字发票时,借:预收账款(红字)贷:主营业务收入(红字),应交税费—应交税费(红字)。请问一下这样做对吗?
答: 请问一下这样做对吗? 对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们先收到对方付款,借银行存款,贷预收账款,开发票后,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在有些发票需要开红字,款暂时退不了,分录做借预收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费红字,是这样吗?
答: 同学,你好,可以这么操作


梦想佳缘 追问
2018-03-07 13:28
邹老师 解答
2018-03-07 13:31
梦想佳缘 追问
2018-03-07 13:34
邹老师 解答
2018-03-07 13:41