一般纳税人销售出去隔月退回来,我开票红冲了,那账务账务如何做,在申报时这个红冲的数在哪里填报
超帅的玫瑰
于2018-03-06 17:31 发布 710次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
红冲的数据在附表一按正数金额减去负数金额填写在收入,税额栏次申报
2018-03-06 17:32:26

同学你好
直接负数红冲就行了
冲了之后还有销项和收入吗
2021-06-07 11:29:19

你好同学
一般纳税人,你要在进项税的表里填上一个进项退出的金额,在那个表里,同学
2019-10-09 14:35:50

你好,是冲红也在这个行次填列,把冲红的数相抵数额填写
2019-05-03 10:45:28

负数在13销售货物里面填写
工程的在9%服务不动产里面
2019-09-03 14:23:20
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