老师隔月销售发票红冲了,如何做账,11月开的,12月红冲,对方没认证,发票寄回来了,但已正常申报11月的,我12月份做红冲账后面放什么,放11份的寄回来的第二联和第三联,加上我现在开的相对应得负数发票对吗?谢谢
A海阔天空
于2020-12-10 17:52 发布 643次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-10 17:53
现在开的相对应得负数发票就可以了
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现在开的相对应得负数发票就可以了
2020-12-10 17:53:39

你好,这个是正常的,证明你们已经开了红字发票。
2022-04-24 19:49:52

直接给客户负数发票和开具的正确的发票给客户,不用退回前期发票
2017-12-01 18:38:18

你好,是对开错的单张发票开具负数发票
2019-11-11 15:18:28

你好,可能是网络问题或维护中,这个xml文件有问题,需要重新导出,工作日重新操作
2022-08-07 10:58:49
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