6)12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库。 (7)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。 (8)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元, 同时按职工工资总额的10%计提职工福利费。 (9)16日,从银行提取现金6200元。并于本日发放工资。 (10)16日,以现金支付管理部门办公费用80元。 (11)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本。甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。

有毅力的小天鹅
于2023-12-09 12:26 发布 520次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好题目具体要求做什么
2023-12-09 12:32:43
你好,需要先计提,然后再做发放分录的
2019-06-28 11:04:45
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
你好,可以直接计:借:管理费用-职工福利 贷:库存现金
2021-09-26 16:05:58
计提和发放的分录处理是对的,同学
2019-08-07 15:43:11
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