老师你好 我想问一下销项税已经交了又红冲有留抵怎么做会计分录

欢总在笑
于2023-12-08 15:00 发布 508次浏览
- 送心意
小轩老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-12-08 15:10
冲红销项的分录:
借:主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应收账款等科目
留抵税额的分录:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
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冲红销项的分录:
借:主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应收账款等科目
留抵税额的分录:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-12-08 15:10:35
你好; 你在月末分别做 红冲分录。 然后去结转 所有明细科目即可 ; 比如 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2022-01-05 10:54:23
借、应付账款、
贷、库存商品、
应交税费、应交增值税进项转出。
2025-03-04 13:04:40
退的税款就是借银行存款贷未交增值税。
2023-11-03 09:49:54
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-06-18 15:33:36
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