送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-03-06 17:40

学员您好!建议的处理方式为:针对前期的经济业务事项,作出文字说明。(第一步:情况说明);之后针对情况说明找公司总经理(或老板)直接签字确认;(第二步,负责人签批)然后,以签批后的情况说明作为附件,对应进行账务处理。可参考分录为:借:应付账款   贷:库存现金。(因为前期己计入相关费用类科目)                                   感谢您的提问!

老王老师 解答

2018-03-10 21:06

您好,建议直接结转吧,借:应付账款,贷:营业外收入-不再支付的应付款项。

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学员您好!建议的处理方式为:针对前期的经济业务事项,作出文字说明。(第一步:情况说明);之后针对情况说明找公司总经理(或老板)直接签字确认;(第二步,负责人签批)然后,以签批后的情况说明作为附件,对应进行账务处理。可参考分录为:借:应付账款 贷:库存现金。(因为前期己计入相关费用类科目) 感谢您的提问!
2018-03-06 17:40:55
您好,那就把钱还回来
2021-09-18 07:58:40
关键不算调整 而是已经过了汇算清缴 这些票是不能当作成本再去年扣除的
2019-07-04 15:48:36
你好,不允许这样的,应当挂账预付账款的
2017-06-19 15:11:40
你好,这个不能确认损益,要进库存商品。
2020-07-02 16:48:13
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