老师,11月付款10万咨询费并收到发票,服务期一年是12月起至明年,是不是要12月摊销进费用?11月已做进项抵扣有问题吗?不含税金额进行摊销12月?

兴奋的冷风
于2023-12-07 15:44 发布 567次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-07 15:45
你好,一年的费用的话最好还是按月摊销入账合适一些
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你好,一年的费用的话最好还是按月摊销入账合适一些
2023-12-07 15:45:38
对方给你开的是专票的话,按照不含税的来分摊,有小数点差额的,你这些你可以在最后一个月调整。
2022-03-01 13:29:31
您好
借:长期待摊费用 10000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 600
贷:银行存款 10600
2022-01-08 20:41:00
你你好!你进项抵扣了是吗
2022-02-21 12:02:53
这个不含税收入是=185221.53/1.13=163912.86,这个收入小于成本,是亏损的
2021-12-24 16:20:43
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2023-12-07 16:14
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2023-12-07 16:14